南宁金属压延生产线项目可行性研究报告

 南宁金属压延生产线项目

 可行性研究报告

 泓域咨询

 摘要

 国家统计局发布的最新数据显示,2020 年,全国规模以上工业企业实现利润总额 64516.1 亿元,比上年增长 4.1%。

 该金属压延制品项目计划总投资 13517.69 万元,其中:固定资产投资9971.92 万元,占项目总投资的 73.77%;流动资金 3545.77 万元,占项目总投资的 26.23%。

 达产年营业收入 28336.00 万元,总成本费用 21563.86 万元,税金及附加 249.39 万元,利润总额 6772.14 万元,利税总额 7955.62 万元,税后净利润 5079.11 万元,达产年纳税总额 2876.52 万元;达产年投资利润率50.10%,投资利税率 58.85%,投资回报率 37.57%,全部投资回收期 4.16年,提供就业职位 437 个。

 严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。项目一定要遵循国家有关相关产业政策,深入进行市场调查,紧密跟踪项目产品市场走势,确保项目具有良好的经济效益和发展前景。项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令,必须完全符合国家产业发展政策、相关行业投资方向及发展规划的具体要求。

 铝合金可以分为铸造铝合金及变形铝合金,两者在汽车轻量化方面皆有应用。铸造铝合金具备优良的铸造性能,可以根据要求自主选择适合的合金和合适的铸造方法,主要用于制造发动机、底盘、车轮等汽车部件。

 变形铝合金包括压延、挤压型材、锻件等,一般在汽车上主要用于制造车身板,结构件、保险杠、车轮等部件。

 报告主要内容:项目基本情况、投资背景和必要性分析、市场调研、建设规划方案、项目选址、项目工程方案、工艺分析、环境影响分析、安全管理、风险评价分析、项目节能概况、项目实施计划、投资方案分析、经营效益分析、总结及建议等。

  南宁金属压延生产线项目可行性研究报告目录

  第一章

 项目基本情况

 第二章

 投资背景和必要性分析

 第三章

 市场调研

 第四章

 建设规划方案

 第五章

 项目选址

 第六章

 项目工程方案

 第七章

 工艺分析

 第八章

 环境影响分析

 第九章

 安全管理

 第十章

 风险评价分析

 第十一章

 项目节能概况

 第十二章

 项目实施计划

 第十三章

 投资方案分析

 第十四章

 经营效益分析

 第十五章

 项目招投标方案

 第十六章

 总结及建议

 第一章

 项目基本情况

  一、项目承办单位基本情况

 (一)公司名称

 xxx 集团

 (二)公司简介

 顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

 公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能

 源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。

 公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。

 (三)公司经济效益分析

 上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入 19447.53 万元,同比增长 25.11%(3902.86 万元)。其中,主营业业务金属压延制品生产及销售收入为 17991.64 万元,占营业总收入的 92.51%。

  上年度主要经济指标

 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

 营业收入

 4083.98

 5445.31

 5056.36

 4861.88

 19447.53

 2

 主营业务收入

 3778.24

 5037.66

 4677.83

 4497.91

 17991.64

 2.1

 金属压延制品(A)

 1246.82

 1662.43

 1543.68

 1484.31

 5937.24

 2.2

 金属压延制品(B)

 869.00

 1158.66

 1075.90

 1034.52

 4138.08

 2.3

 金属压延制品(C)

 642.30

 856.40

 795.23

 764.64

 3058.58

 2.4

 金属压延制品(D)

 453.39

 604.52

 561.34

 539.75

 2159.00

 2.5

 金属压延制品(E)

 302.26

 403.01

 374.23

 359.83

 1439.33

 2.6

 金属压延制品(F)

 188.91

 251.88

 233.89

 224.90

 899.58

 2.7

 金属压延制品(...)

 75.56

 100.75

 93.56

 89.96

 359.83

 3

 其他业务收入

 305.74

 407.65

 378.53

 363.97

 1455.89

  根据初步统计测算,公司实现利润总额 4816.04 万元,较去年同期相比增长 655.56 万元,增长率 15.76%;实现净利润 3612.03 万元,较去年同期相比增长 690.33 万元,增长率 23.63%。

  上年度主要经济指标

 项目 单位 指标 完成营业收入

 万元

 19447.53

 完成主营业务收入

 万元

 17991.64

 主营业务收入占比

  92.51%

 营业收入增长率(同比)

  25.11%

 营业收入增长量(同比)

 万元

 3902.86

 利润总额

 万元

 4816.04

 利润总额增长率

  15.76%

 利润总额增长量

 万元

 655.56

 净利润

 万元

 3612.03

 净利润增长率

  23.63%

 净利润增长量

 万元

 690.33

 投资利润率

  55.11%

 投资回报率

  41.33%

 财务内部收益率

  27.58%

 企业总资产

 万元

 21919.39

 流动资产总额占比

 万元

 28.23%

 流动资产总额

 万元

 6188.51

 资产负债率

  29.14%

  二、项目建设符合性

 (一)产业发展政策符合性

 由 xxx 集团承办的“南宁金属压延生产线项目”主要从事金属压延制品项目投资经营,其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013 年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。

 (二)项目选址与用地规划相容性

 南宁金属压延生产线项目选址于某某高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

 (三)

 “ 三线一单 ” 符合性

 1、生态保护红线:南宁金属压延生产线项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。

 2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。

 3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。

 4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。

 三、项目概况

 (一)项目名称

 南宁金属压延生产线项目

 钢铁压延加工,是国家行业统计分类的一个名称,是指钢铁轧钢行业,包括钢板、型钢、带钢、线材、冷热薄板,已知还包括连铸连轧工艺的钢铁行业。同时压延又是高分子材料加工中重要的基本工艺过程之一,也是某些高分子材料(如橡胶、热塑性塑料)半成品及成品的重要加工成型方法之一。

 中国拥有庞大制制造业,是世界上最大的金属产品生产国和消费国。中国铁、铝、铅和锌的产量排名世界第一。中国的经济发展对全球基本金属的价格产生了巨大影响,也与基本金属的下游产品如板材、棒材、管材、线材等产品密切相关。近年来,随着中国经济从资本投资驱动型向消费驱动型转变,其金属冶炼和压延加工行业面临的挑战也不断增多。此行业的特点是集中度低、竞争激烈、钢铁产能严重过剩、技术创新水平相对较低。

 (二)项目选址

 某某高新技术产业示范基地

 南宁,简称邕,别称绿城、邕城,是广西壮族自治区首府、北部湾城市群核心城市,国务院批复确定的中国北部湾经济区中心城市、西南地区连接出海通道的综合交通枢纽。截至 2018 年,全市下辖 7 个区、5 个县,总面积 22112 平方千米,建成区面积 372 平方千米,常住人口 725.41 万人,城镇人口 452.61 万人,城镇化率 62.4%。南宁地处中国华南地区、广西南部,中国华南、西南和东南亚经济圈的结合部,是泛北部湾经济合作、大湄公河次区域合作、泛珠三角合作等多区域合作的交汇点,也是中国面向

 东盟开放合作的前沿城市、中国—东盟博览会永久举办地、国家一带一路有机衔接的重要门户城市,南部战区陆军机关驻地。南宁古属百越之地,东晋大兴元年(318 年),建晋兴郡,为郡治所在地,南宁建制从此开始,至今已有 1700 年历史;唐朝贞观年间(632 年),更名邕州,设邕州都督府,南宁的简称邕由此而来;元朝泰定元年(1324 年),邕州路改名为南宁路,取南疆安宁之意,南宁得名始于此。南宁是一座历史悠久的文化古城,同时也是一个以壮族为主的多民族和睦相处的现代化城市。2017 年 1月,国务院发布《北部湾城市群发展规划》,将南宁定位为面向东盟的核心城市,支持建成特大城市和边境国际城市;2018 年 11 月入选中国城市全面小康指数前 100 名;2018 年重新确认国家卫生城市(区)。2023 年,第三届全国青年运动会将在广西举行,广西计划采取以南宁市为主,其他城市辅助的办赛模式举办青运会。

 (三)项目用地规模

 项目总用地面积 34323.82 平方米(折合约 51.46 亩)。

 (四)项目用地控制指标

 该工程规划建筑系数 54.37%,建筑容积率 1.50,建设区域绿化覆盖率5.51%,固定资产投资强度 193.78 万元/亩。

 (五)土建工程指标

 项目净用地面积 34323.82 平方米,建筑物基底占地面积 18661.86 平方米,总建筑面积 51485.73 平方米,其中:规划建设主体工程 38339.55平方米,项目规划绿化面积 2835.83 平方米。

 (六)设备选型方案

 项目计划购置设备共计 108 台(套),设备购置费 2808.71 万元。

 (七)节能分析

 1、项目年用电量 697957.55 千瓦时,折合 85.78 吨标准煤。

 2、项目年总用水量 15417.01 立方米,折合 1.32 吨标准煤。

 3、“南宁金属压延生产线项目投资建设项目”,年用电量 697957.55千瓦时,年总用水量 15417.01 立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.10 吨标准煤/年。达产年综合节能量 35.58 吨标准煤/年,项目总节能率27.57%,能源利用效果良好。

 (八)环境保护

 项目符合某某高新技术产业示范基地发展规划,符合某某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

 (九)项目总投资及资金构成

 项目预计总投资 13517.69 万元,其中:固定资产投资 9971.92 万元,占项目总投资的 73.77%;流动资金 3545.77 万元,占项目总投资的 26.23%。

 (十)资金筹措

 该项目现阶段投资均由企业自筹。

 (十一)项目预期经济效益规划目标

 预期达产年营业收入 28336.00 万元,总成本费用 21563.86 万元,税金及附加 249.39 万元,利润总额 6772.14 万元,利税总额 7955.62 万元,税后净利润 5079.11 万元,达产年纳税总额 2876.52 万元;达产年投资利润率 50.10%,投资利税率 58.85%,投资回报率 37.57%,全部投资回收期4.16 年,提供就业职位 437 个。

 (十二)进度规划

 本期工程项目建设期限规划 12 个月。

 将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。

 四、项目评价

 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某高新技术产业示范基地及某某高新技术产业示范基地金属压延制品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某高新技术产业示范基地金属压延制品

 产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

 2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“南宁金属压延生产线项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位 437 个,达产年纳税总额 2876.52万元,可以促进某某高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

 3、项目达产年投资利润率 50.10%,投资利税率 58.85%,全部投资回报率 37.57%,全部投资回收期 4.16 年,固定资产投资回收期 4.16 年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

 4、民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的 85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等 15 个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》,围绕《中国制造2025》,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。

 综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

 五、主要经济指标

  主要经济指标一览表

 序号 项目 单位 指标 备注 1

 占地面积

 平方米

 34323.82

 51.46 亩

 1.1

 容积率

  1.50

  1.2

 建筑系数

  54.37%

  1.3

 投资强度

 万元/亩

 193.78

  1.4

 基底面积

 平方米

 18661.86

  1.5

 总建筑面积

 平方米

 51485.73

  1.6

 绿化面积

 平方米

 2835.83

 绿化率 5.51%

 2

 总投资

 万元

 13517.69

  2.1

 固定资产投资

 万元

 9971.92

  2.1.1

 土建工程投资

 万元

 4487.34

  2.1.1.1

 土建工程投资占比

 万元

 33.20%

  2.1.2

 设备投资

 万元

 2808.71

  2.1.2.1

 设备投资占比

  20.78%

  2.1.3

 其它投资

 万元

 2675.87

  2.1.3.1

 其它投资占比

  19.80%

  2.1.4

 固定资产投资占比

  73.77%

  2.2

 流动资金

 万元

 3545.77

  2.2.1

 流动资金占比

  26.23%

  3

 收入

 万元

 28336.00

  4

 总成本

 万元

 21563.86

  5

 利润总额

 万元

 6772.14

  6

 净利润

 万元

 5079.11

 7

 所得税

 万元

 1.50

  8

 增值税

 万元

 934.09

  9

 税金及附加

 万元

 249.39

  10

 纳税总额

 万元

 2876.52

  11

 利税总额

 万元

 7955.62

  12

 投资利润率

  50.10%

  13

 投资利税率

  58.85%

  14

 投资回报率

  37.57%

  15

 回收期

 年

 4.16

  16

 设备数量

 台(套)

 108

  17

 年用电量

 千瓦时

 697957.55

  18

 年用水量

 立方米

 15417.01

  19

 总能耗

 吨标准煤

 87.10

  20

 节能率

  27.57%

  21

 节能量

 吨标准煤

 35.58

  22

 员工数量

 人

 437

 第二章

 投资背景和必要性分析

  一、金属压延制品项目背景分析

 铝合金可以分为铸造铝合金及变形铝合金,两者在汽车轻量化方面皆有应用。铸造铝合金具备优良的铸造性能,可以根据要求自主选择适合的合金和合适的铸造方法,主要用于制造发动机、底盘、车轮等汽车部件。变形铝合金包括压延、挤压型材、锻件等,一般在汽车上主要用于制造车身板,结构件、保险杠、车轮等部件。

 而由铝合金制成的铝材在汽车制造方面已经有了广泛应用。1896年印度人率先用铝制作了汽车曲轴箱。20 世纪早期,铝在豪华汽车和赛车上得到应用,如福特的 ModelT 汽车就是铝制车身。随着制造工艺的进步以及成本的下降,铝合金在汽车领域的应用范围正在不断扩大。对于汽车用材来说,铝合金材有轻量、高强度、耐腐蚀、可循环等诸多优势。

 根据制作的铝代钢进程图,在车身用铝量达到 350 磅(约 158.7公斤)后,汽车将逐渐在覆盖件及白车身中使用铝材代替钢材,从而进行进一步减重。目前我国汽车平均用铝仅为 130Kg/辆,而同期欧洲和北美的用铝量为 158Kg/辆与 160Kg/辆,已经渐渐步入了使用铝覆盖件和铝车身的时代。

 白车身在整车中重量比重最大,减重意义重大。白车身(BodyinWhite)是指完成焊接但未涂装之前的车身,不包括四门两盖(覆盖件)等运动件。在整车中,重量最大的组件为动力系统、底盘系统及白车身,这三大系统的总重量达到整车重量的 83%,其中白车身重量比重为 28%,减重意义非凡。

 具体来看,众多欧美品牌的代表车型已经开始使用铝压延材作为覆盖件,同时制造白车身。福特的畅销王 F-150 皮卡,以及捷豹的新XE,以及奔驰、凯迪拉克等品牌的众多畅销车型已经在使用铝作为白车身以及覆盖件的材料。通常来说,采用铝合金作为白车身的材料,能相比低强度钢减轻 40%左右的重量。以 12 款路虎揽胜为例,在使用了 TDV6 动力系统,以及采用铝合金作为车身、覆盖件及部分其他零件材料后,整车重量减轻了 420Kg。

 2020 年我国汽车铝压延材需求量将达 54.4 万吨,较 2016 年 8.2万吨将大幅增长 562.5%,年均复合增长率超 60%。但目前国内尚无成熟产能,进口替代需求巨大。而相关标的如南山铝业、忠旺等正积极推进产能建设并已取得明显进展,由于铝压延材产品技术难度相对较大且认证期较长,我们认为已提前布局且积极推进相关建设的标的将有望率先受益。

 二、金属压延制品项目建设必要性分析

 中国拥有庞大制制造业,是世界上最大的金属产品生产国和消费国。中国铁、铝、铅和锌的产量排名世界第一。中国的经济发展对全球基本金属的价格产生了巨大影响,也与基本金属的下游产品如板材、棒材、管材、线材等产品密切相关。近年来,随着中国经济从资本投资驱动型向消费驱动型转变,其金属冶炼和压延加工行业面临的挑战也不断增多。此行业的特点是集中度低、竞争激烈、钢铁产能严重过剩、技术创新水平相对较低。

 外资企业在一些细分市场中还有很好的机会,例如用于高铁、核能、汽⻋和海洋工程项目中的高端金属产品。中国目前由于缺乏相关的生产技术,这些产品还是要靠进口。根据国家的环保发展规划,政府会把重点放在更加环保的高质量产品上。因此政府鼓励外资金属冶炼和压延加工企业为中国企业提供技术支持和咨询服务,以帮助他们减少二氧化碳排放和提高能源效率。

 受金属价格上涨的影响,中国金属冶炼和压延加工行业在 2017 年的表现抢眼。基础设施、房地产、汽⻋以及其它制造行业对金属的需求增加是金属价格上涨的主要原因。其次,中国政府 2017 年启动一系列环境保护专项治理工作导致金属产量减少也是致使其价格上涨的原

 因。钢材和铜制品的产量在 2017 年都经历了下滑。2017 年中国生产钢材 10 亿吨,同比下降 7.9%,生产铜制品 1,860 万吨,同比下降11.3%。作为政府治理大气污染措施的一部分。由于汽⻋行业对轻质材料的需求强劲,2017 年铝制品的产量增⻋0.6%至 5,830 万吨。

 中国金属冶炼和压延加工行业 2017 年收入为 123 亿元,同比增⻋6.2%。受产品价格上涨的支撑,两个子行业黑色金属冶炼和压延加工业以及有色金属冶炼和压延加工业都实现了收入的正增⻋。2017 年,黑色金属冶炼和压延加工业的增加值同比增⻋0.3%,有色金属冶炼和压延加工业的增加值增⻋1.5%。需求和价格的飙升帮助金属冶炼和压延加工行业的利润在 2017 年猛增 44.6%至 5,443 亿元。该行业大多数公司都实现了利润的大幅增长。

 受钢材出口下滑拖累,金属冶炼和压延加工行业的出口在 2017 年走弱。2017 年,中国出口钢材 7,560 万吨,同比下降 30.6%,主要由于美国、欧盟和其它一些进口国对产自中国的各种钢材征收惩罚性关税。出口减少的另一个原因是国内市场需求强劲为生产者提供了更好的机会。强劲的国内需求也是黑色金属和有色金属产品进口同比增⻋的原因。受全球有色金属消费量增⻋的推动,出口同比增⻋4.4%至480 万吨。

 根据 EMISInsights 的预测,2018-2022 年期间中国金属冶炼和压延加工行业的销售收入将以每年 9.5%的速度增⻋。这主要是受黑色金属冶炼和压延加工行业的推动,预计此期间该子行业的年均增⻋率将达到 4%,

 而有色金属冶炼和压延加工行业的年均增⻋率将为 3.1%。金属冶炼和压延加工行业将继续得到来自制造业和建筑业稳定需求的支撑。为了实现淘汰落后和过剩产能的目标,特别是钢和电解铝子行业,政府将继续支持国内企业的并购。更高的行业集中度和不断减少的小企业数量则是政府的一项主要任务,其目标是到 2025 年将中国钢铁产业至少 60%的钢产能集中在 10 家大型钢铁企业里。

 受到一些主要钢和铝进口国的贸易保护主义政策影响,该行业的出口将继续面临困境。预计未来几年中国金属冶炼和压延加工行业的发展将主要受国内需求驱动而非依赖出口。

 第三章

 市场调研

  一、金属压延制品行业分析

 国家统计局发布的最新数据显示,2020 年,全国规模以上工业企业实现利润总额 64516.1 亿元,比上年增长 4.1%。

 2020 年,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额14860.8 亿元,比上年下降 2.9%;股份制企业实现利润总额 45445.3亿元,增长 3.4%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额 18234.1 亿元,增长 7.0%;私营企业实现利润总额 20261.8 亿元,增长 3.1%。

 2020 年,采矿业实现利润总额 3553.2 亿元,比上年下降 31.5%;制造业实现利润总额 55795.1 亿元,增长 7.6%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额 5167.8 亿元,增长 4.9%。

 2020 年,在 41 个工业大类行业中,26 个行业利润总额同比增加,15 个行业减少。主要行业利润情况如下:专用设备制造业利润总额比上年增长 24.4%,化学原料和化学制品制造业增长 20.9%,有色金属冶炼和压延加工业增长 20.3%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长17.2%,通用设备制造业增长 13.0%,纺织业增长 7.9%,电气机械和器材制造业增长 6.0%,农副食品加工业增长 5.9%,汽车制造业增长 4.0%,电力、热力生产和供应业增长 3.4%,非金属矿物制品业增长 2.7%;石

 油和天然气开采业下降 83.2%,石油、煤炭及其他燃料加工业下降26.5%,煤炭开采和洗选业下降 21.1%,黑色金属冶炼和压延加工业下降 7.5%。

 2020 年,规模以上工业企业实现营业收入 106.14 万亿元,比上年增长 0.8%;发生营业成本 89.04 万亿元,增长 0.6%;营业收入利润率为 6.08%,比上年提高 0.20 个百分点。

 2020 年末,规模以上工业企业资产总计 126.76 万亿元,比上年末增长 6.7%;负债合计 71.06 万亿元,增长 6.1%;所有者权益合计55.70 万亿元,增长 7.4%;资产负债率为 56.1%,比上年末下降 0.3 个百分点。

 2020 年末,规模以上工业企业应收账款 16.41 万亿元,比上年末增长 15.1%;产成品存货 4.60 万亿元,增长 7.5%。

 2020 年,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为 83.89 元,比上年减少 0.11 元;每百元营业收入中的费用为 9.17 元,比上年增加 0.14 元。

 2020 年末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为 87.8元,比上年末减少 5.0 元;人均营业收入为 145.0 万元,比上年末增

 加 5.5 万元;产成品存货周转天数为 17.9 天,比上年末增加 1.2 天;应收账款平均回收期为 51.2 天,比上年末增加 5.8 天。

 2020 年 12 月份,规模以上工业企业实现利润总额 7071.1 亿元,同比增长 20.1%,增速比 11 月份加快 4.6 个百分点。

 二、金属压延制品市场分析预测

 钢铁压延加工,是国家行业统计分类的一个名称,是指钢铁轧钢行业,包括钢板、型钢、带钢、线材、冷热薄板,已知还包括连铸连轧工艺的钢铁行业。同时压延又是高分子材料加工中重要的基本工艺过程之一,也是某些高分子材料(如橡胶、热塑性塑料)半成品及成品的重要加工成型方法之一。

 在压延过程中,物料通过压延辊筒间隙时,会受到剪切力和拉伸应力的同时作用,高聚物就会沿着压延方向作定向排列,从而制品在物理力学上有各向异性的特点。

 完整的压延成型工艺过程可以分为供料和压延两个阶段。供料阶段是压延的备料阶段,主要包括物料的配制、混合、塑化和向压延机传输喂料等几个工序。所以压延成型工艺过程实际上是从原料开始经过各种聚合物加工步骤的整套连续生产线。压延工艺的控制主要是确

 定压延操作条件,这其中就包括了辊温、辊速、速比、存料量、辊距等,它们是互相联系和制约的。

 第四章

 建设规划方案

  一、产品规划

 项目主要产品为金属压延制品,根据市场情况,预计年产值 28336.00万元。

 项目承办单位应建立良好的营销队伍,利用多媒体、广告、连锁等模式,不断拓展项目产品良好的营销渠道,提高企业的经济效益。采取灵活的定价办法,项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则,以盈利为目标,经过科学测算,确定项目产品销售价格,为了迅速进入市场并保持竞争能力,项目产品一上市,可以采取灵活的价格策略,迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。通过以上分析表明,项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低,具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间,因此,项目产品市场前景良好,投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益,其市场可拓展的空间巨大,倍增效应显著,具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

 二、建设规模

 (一)用地规模

 该项目总征地面积 34323.82 平方米(折合约 51.46 亩),其中:净用地面积 34323.82 平方米(红线范围折合约 51.46 亩)。项目规划总建筑面

 积 51485.73 平方米,其中:规划建设主体工程 38339.55 平方米,计容建筑面积 51485.73 平方米;预计建筑工程投资 4487.34 万元。

 (二)设备购置

 项目计划购置设备共计 108 台(套),设备购置费 2808.71 万元。

 (三)产能规模

 项目计划总投资 13517.69 万元;预计年实现营业收入 28336.00 万元。

 第五章

 项目选址

  一、项目选址原则

 节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

 二、项目选址

 该项目选址位于某某高新技术产业示范基地。

 南宁,简称邕,别称绿城、邕城,是广西壮族自治区首府、北部湾城市群核心城市,国务院批复确定的中国北部湾经济区中心城市、西南地区连接出海通道的综合交通枢纽。截至 2018 年,全市下辖 7 个区、5 个县,总面积 22112 平方千米,建成区面积 372 平方千米,常住人口 725.41 万人,城镇人口 452.61 万人,城镇化率 62.4%。南宁地处中国华南地区、广西南部,中国华南、西南和东南亚经济圈的结合部,是泛北部湾经济合作、大湄公河次区域合作、泛珠三角合作等多区域合作的交汇点,也是中国面向东盟开放合作的前沿城市、中国—东盟博览会永久举办地、国家一带一路有机衔接的重要门户城市,南部战区陆军机关驻地。南宁古属百越之地,东晋大兴元年(318 年),建晋兴郡,为郡治所在地,南宁建制从此开始,至今已有 1700 年历史;唐朝贞观年间(632 年),更名邕州,设邕州都督府,南宁的简称邕由此而来;元朝泰定元年(1324 年),邕州路改名为南

 宁路,取南疆安宁之意,南宁得名始于此。南宁是一座历史悠久的文化古城,同时也是一个以壮族为主的多民族和睦相处的现代化城市。2017 年 1月,国务院发布《北部湾城市群发展规划》,将南宁定位为面向东盟的核心城市,支持建成特大城市和边境国际城市;2018 年 11 月入选中国城市全面小康指数前 100 名;2018 年重新确认国家卫生城市(区)。2023 年,第三届全国青年运动会将在广西举行,广西计划采取以南宁市为主,其他城市辅助的办赛模式举办青运会。

 当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。园区着重优化实体经济发展新环境。认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济,特别是先进制造业的战略部署,大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。同时,切实降低实体经济企业成本,全面推进依法行政,深化“放管服”改革,强化涉企收费目录清单管理,较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担,为实体经济发展创造优良发展环境。

 三、建设条件分析

 项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划

 和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。

 四、用地控制指标

 根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24 号)中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。

 五、用地总体要求

 本期工程项目建设规划建筑系数 54.37%,建筑容积率 1.50,建设区域绿化覆盖率 5.51%,固定资产投资强度 193.78 万元/亩。

  土建工程投资一览表

 序号 项目 占地面积(㎡)

 基底面积(㎡)

 建筑面积(㎡)

 计容面积(㎡)

 投资(万元)

 1

 主体生产工程

 13193.94

 13193.94

 38339.55

 38339.55

 3675.71

 1.1

 主要生产车间

 7916.36

 7916.36

 23003.73

 23003.73

 2278.94

 1.2

 辅助生产车间

 4222.06

 4222.06

 12268.66

 12268.66

 1176.23

 1.3

 其他生产车间

 1055.52

 1055.52

 2223.69

 2223.69

 220.54

 2

 仓储工程

 2799.28

 2799.28

 8545.02

 8545.02

 595.81

 2.1

 成品贮存

 699.82

 699.82

 2136.26

 2136.26

 148.95

 2.2

 原料仓储

 1455.63

 1455.63

 4443.41

 4443.41

 309.82

 2.3

 辅助材料仓库

 643.83

 643.83

 1965.35

 1965.35

 137.04

 3

 供配电工程

 149.29

 149.29

 149.29

 149.29

 11.71

 3.1

 供配电室

 149.29

 149.29

 149.29

 149.29

 11.71

 4

 给排水工程

 171.69

 171.69

 171.69

 171.69

 10.47

 4.1

 给排水

 171.69

 171.69

 171.69

 171.69

 10.47

 5

 服务性工程

 1772.88

 1772.88

 1772.88

 1772.88

 123.62

 5.1

 办公用房

 772.28

 772.28

 772.28

 772.28

 70.64

 5.2

 生活服务

 1000.60

 1000.60

 1000.60

 1000.60

 69.86

 6

 消防及环保工程

 500.14

 500.14

 500.14

 500.14

 39.23

 6.1

 消防环保工程

 500.14

 500.14

 500.14

 500.14

 39.23

 7

 项目总图工程

 74.65

 74.65

 74.65

 74.65

 -42.25

 7.1

 场地及道路硬化

 5195.46

  920.63

 920.63

  7.2

 场区围墙

 920.63

  5195.46

 5195.46

  7.3

 安全保卫室

 74.65

 74.65

 74.65

 74.65

  8

 绿化工程

 2086.78

  73.04

  合计

  18661.86

 51485.73

 51485.73

 4487.34

  六、节约用地措施

  七、总图布置方案

 (一)平面布置总体设计原则

 根据项目承办单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

 (二)主要工程布置设计要求

 项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后,根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入(出)、操作等规划统一设计,选择并确定车间布置方案。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后,根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入(出)、操作等规划统一设计,选择并确定车间布置方案。

 (三)绿化设计

 场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次感。

 (四)辅助工程设计

 1、给水系统由项目建设地给水管网直供;场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式,在场区内形成环状,从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统,消防供水系统在场区内形成供水管网。

 2、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水,生活给水水压 0.35Mpa。

 3、车间电缆进户处要做重复接地,接地电阻小于 10.00 欧姆,其他特殊设备的工作接地电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。

 4、外部运输应尽量依托社会运输力量,从而减少固定资产投资;主要产成品、大宗原材料的运输,应避免多次倒运,从而降低运输成本且提高运输效率。短距离的运输任务将利用社会运力解决,基本可以满足各类运输需求,因此,投资项目不考虑增加汽车运输设备。

 5、车间采用传统的热水循环取暖形式,其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调,空调温度范围要求为 26.00℃-28.00℃,空调设备采用分体式空调控制器。冬季室内采暖要求计算温度:各主体工程 14.50℃-16.50℃,需采暖的库房 5.50℃-8.50℃,公用站房 14.50℃,办公室、生活间 18.50℃,卫生间 15.50℃;采暖热媒为 95.50℃-75.00℃采暖热水,由市政外网集中供应,供水压力为0.40Mpa。

 八、选址综合评价

 投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合《工业项目建设用地控制指标(2008 版)》中的相关规定要求。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和

 单位面积产能设计规定标准,达到《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24 号)文件规定的具体要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。

 第六章

 项目工程方案

  一、建筑工程设计原则

 项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计;在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下,力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便,努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

 二、项目总平面设计要求

 本次设计融入了全新的设计理念,以建设和谐企业为前提条件,以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点,全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素,极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。

 三、土建工程设计年限及安全等级

 根据《建筑抗震设计规范》(GB50011)的规定,投资项目建筑物结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》(GB50011)的规定,投资项目建筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求,基本地震加速度值为 0.20g,设计地震分组为第一组,抗震设防类别为乙类,各建筑物均采取相应抗震构造设计。根据《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068)的规定,投资项目中所有建(构)筑物均按永久性建筑要求设计,使用年限为 50.00 年。建筑结

 构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果(危及人的生命、造成经济损失)的严重性来划分的,本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。

 四、建筑工程设计总体要求

 项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定,特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置,进行平面布局,空间组合,结构选型,全面考虑施工、安装及检修要求,既要充分满足生产经营要求,又要注重建筑的形象。

 五、土建工程建设指标

 本期工程项目预计总建筑面积 51485.73 平方米,其中:计容建筑面积51485.73 平方米,计划建筑工程投资 4487.34 万元,占项目总投资的33.20%。

 第七章

 工艺分析

  一、原辅材料采购及管理

 按目前市场的需求情况,原料存储时间约为 20-30 天,存放在原料仓库内;投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库,以满足投资项目生产的需要。

 二、技术管理特点

  三、项目工艺技术设计方案

 (一)工艺技术方案要求

 以生产项目产品为基础,以提高质量为前提,在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上,优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。对于项目产品生产技术方案的选用,遵循“技术上先进可行,经济上合理有利,综合利用资源”的进步原则,采用先进的集散型控制系统,由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗。undefined

 (二)项目技术优势分析

 技术设备投资和产品生产成本低,具有较强的经济合理性;投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。投资项目

 采用的技术与国内资源条件适应,具有良好的技术适应性;该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性,技术工艺路线简洁,有利于流程控制和设备操作,工艺技术已经被国内生产实践检验,证明技术成熟,技术支援条件良好,具有较强的可靠性。

 四、设备选型方案

 项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解,并通过现场参观、技术交流等方式,对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析,在此基础上,初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。

 项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计 108 台(套),设备购置费 2808.71 万元。

 第八章

 环境影响分析

  良好生态环境,是最公平的公共产品,是最普惠的民生福祉。当前,我国资源约束趋紧,环境污染严重,生态系统退化的问题十分严峻,人民群众对清新空气、干净饮水、安全食品、优美环境的要求越来越强烈,生态环境恶化及其对人民健康的影响已经成为我们的心头之患,成为突出的民生问题。扭转环境恶化、提高环境质量,是事关全面小康、事关发展全局的一项刻不容缓的重要工作。推进工业节能,优化工业结构是根本,优化能源消费结构是关键。“十二五”期间,结构节能对工业节能的贡献率由“十一五”期间的 1.6%提高到 17.5%,随着供给侧结构性改革力度的加大,预计“十三五”时期结构节能的贡献率将达到 28.9%。因此,“十三五”时期,工业内部结构优化将是实现工业节能目标的主要途径。结构优化包括产业结构优化、产品结构优化和能源消费结构优化,“十三五”时期我国工业将围绕上述领域推动结构节能。首先,推进产业结构优化,一方面提高高耗能行业准入门槛,严控新增产能,积极淘汰落后和化解过剩产能,另一方面,加快能耗低、污染少,附加值高、技术含量高的绿色产业发展。其次,推进产品结构优化,积极开发高附加值、低能源消耗、低排放的产品。最后,推进能源消费结构优化,一方面降低化石能源使用,推动工业企业分布式可再生能源或清洁能源中心建设,另一方面,提高煤炭清洁高效利用水平。2015 年,我部与财政部联合发布了《工业领域煤炭清洁高效

 利用行动计划》,“十三五”时期,我部将继续深入推进焦化、工业炉窑、煤化工、工业锅炉等重点用煤领域实施煤炭清洁高效利用技术改造,推进煤炭清洁、高效、分质利用。

 一、建设区域环境质量现状

 项目建设区域 CODcr、BOD5、氨氮值浓度均不超标,CODcr 质量指数在0.43-0.50 之间,BOD5 质量指数在 0.29-0.32 之间,氨氮质量指数在 0.26-0.27 之间,硫化物未检出,由此可见,项目建设区域地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。

 二、建设期环境保护

 (一)建设期大气环境影响防治对策

  (二)建设期噪声环境影响防治对策

 施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点,施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解,并减少同时作业的高噪施工机械的数量,尽可能减轻声源叠加影响。建筑施工在不同阶段产生的噪声具有各自的噪声特性,土方阶段噪声源主要有挖掘机、推土机、装载机和各种运输车辆,基本为移动式声源,无明显的指向性;基础阶段噪声源主要有各种平地车、移动式空气压缩机和风镐等,基本属于固定声源;结构阶段是建筑施工中周期最长的阶段,使用设备较多,是噪

 声重点控制阶段,主要噪声源包括各种运输设备、振捣棒、吊车等,多属于撞击噪声,但声源数量较少。

 (三)建设期水环境影响防治对策

 生活废水:建筑施工队员的生活将产生一定量的生活废水,包括:食堂废水、洗涤废水和冲厕水等,主要污染物有:氨氮、BOD、SS 等,类比水质为 20.00mg/L-40.00mg/L、150.00mg/L-350.00mg/L、200.00mg/L-450.00mg/L。

 (四)建设期固体废弃物环境影响防治对策

 施工单位在开工前,应当与当地环境卫生行政主管部门签订环境卫生责任书,对施工过程中产生的渣土和各类建筑垃圾应当及时清理,保持施工现场整洁;在建设期间,应认真核实土石方量避免多余弃土,多余废弃物和弃土必须及时清运,以免影...

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